预决算公开
滁州市南谯区人民检察院2025年部门预算
时间:2025-02-13  作者:  新闻来源: 【字号: | |

附件1


滁州市南谯区人民检察院2025

部门预算














20252

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年部门预算表

1.滁州市南谯区人民检察院2025年收支总表

2.滁州市南谯区人民检察院2025年收入总表

3.滁州市南谯区人民检察院2025年支出总表

4.滁州市南谯区人民检察院2025年财政拨款收支总表

5.滁州市南谯区人民检察院2025年一般公共预算支出表

6.滁州市南谯区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

7.滁州市南谯区人民检察院2025年政府性基金预算支出表

8.滁州市南谯区人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

9.滁州市南谯区人民检察院2025年项目支出表

10.滁州市南谯区人民检察院2025年政府采购支出表

11.滁州市南谯区人民检察院2025年政府购买服务支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025项目支出表的说明

10.关于2025政府采购支出表的说明

11.关于2025政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释














第一部分部门概况

一、主要职责

(一)依法对国家工作人员渎职犯罪案件和国家工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件以及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉。

(四)对行政行为进行监督,积极开展公益诉讼。

(五)对于监狱、看守所等刑罚执行活动进行监督。

(六)对于人民法院的审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,认为有必要抗诉,依法提起抗诉。

(七)完成其他由区人民检察院承担的工作。


二、部门预算构成

从预算单位构成看,滁州市南谯区人民检察院2025年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

滁州市南谯区人民检察院本级

行政单位

三、2025年度主要工作任务

(一)办理批捕、起诉案件200件以上,认真贯彻“宽严相济”刑事政策。

(二)无错捕、错诉案件,无超时限案件。

(三)加强自行补充侦查力度,全年办理自行补充侦查案件50件以上。

(四)加强刑罚执行和监管活动监督,检查社区矫正对象、剥夺政治权利犯罪各2次以上。

(五)加强民事审判、行政诉讼监督和公益诉讼工作,办理民事行政公益诉讼案件20件以上。

(六)做好刑事申诉和信访接待,全年办理司法救助15人次以上。

(七)开展未成年人检察工作,保护未成年人,全年开展面向未成年人专题讲座30次以上。

(八)开专专项培训,提高检察官业务素质。

加强检察宣传和法制宣传工作,全年开展法制宣传次数不少于2次。

(十)完成区委、区人大交办的其他任务。





第二部分2025年部门预算表



部门公开表1

滁州市南谯区人民检察院2025年收支总表

单位:万元

收 入

支 出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1275.6

一、一般公共服务支出

 

其中:上级转移支付收入


二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

1025.4

其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

156

 

 

九、卫生健康支出

33.7

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

70.5

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本 年 收 入 小 计

1275.6

本 年 支 出 小 计

1285.6

上年结转结余

 

结转下年

 

一般公共预算

10

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户管理资金

 

财政专户管理资金

 

单位资金

 

单位资金

 

收 入 总 计

1285.6 

支 出 总 计

1285.6

部门公开表2

滁州市南谯区人民检察院2025年收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

滁州市南谯区人民检察院

1285.6

1275.6

1275.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

滁州市南谯区人民检察院本级

1285.6

1275.6

1275.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 


(注:若部门预算仅包含本级,需要分别写部门和本级)



部门公开表3

滁州市南谯区人民检察院2025年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

204

公共安全支出

1025.4

704.2

321.2

 

 

 

20404

检察

1025.4

704.2

321.2

 

 

 

2040401

行政运行

1025.4

704.2

321.2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

156.0

156.0


 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

156.0

156.0

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

69.9

69.9

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.4

57.4

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.7

28.7

 

 

 

 

210

卫生健康支出

33.7

33.7

 




21011

行政事业单位医疗

33.7

33.7

 




2101101

行政单位医疗

17.7

17.7

 




2101103

公务员医疗补助

10.4

10.4

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.6

5.6

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.5

70.5

 




22102

住房改革支出

70.5

70.5

 




2210201

住房公积金

53.0

53.0

 




2210202

提租补贴

17.5

17.5

 




















 

合 计

1285.6 

964.4

321.2

 

 

 



部门公开表4

滁州市南谯区人民检察院2025年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

1275.6

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 


 

(四)公共安全支出

1025.4

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

10

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

156

 

 

(九)卫生健康支出

33.7

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

70.5

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收 入 总 计

1285.6

支 出 总 计

1285.6



部门公开表5

滁州市南谯区人民检察院2025年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

204

公共安全支出

1025.4

704.2

648.1

56.1

321.2

20404

检察

1025.4

704.2

648.1

56.1

321.2

2040401

行政运行

1025.4

704.2

648.1

56.1

321.2

208

社会保障和就业支出

156.0

156.0

156.0

 

 

20805

行政事业单位养老支出

156.0

156.0

156.0

 

 

2080501

行政单位离退休

69.9

69.9

69.9

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.4

57.4

57.4

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.7

28.7

28.7

 

 

210

卫生健康支出

33.7

33.7

33.7

 

 

21011

行政事业单位医疗

33.7

33.7

33.7

 

 

2101101

行政单位医疗

17.7

17.7

17.7

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.4

10.4

10.4

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.6

5.6

5.6

 

 

221

住房保障支出

70.5

70.5

70.5

 

 

22102

住房改革支出

70.5

70.5

70.5

 

 

2210201

住房公积金

53.0

53.0

53.0

 

 

2210202

提租补贴

17.5

17.5

17.5

 

 

 

合 计

1285.6

964.3

908.3

56.1

321.2








部门公开表6


滁州市南谯区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

579.8

579.8


 30101

 基本工资

153.2

153.2


 30102

 津贴补贴

124.2

124.2


 30103

 奖金

123.1

123.1


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

57.4

57.4


 30109

 职业年金缴费

28.7

28.7


 30110

 职工基本医疗保险缴费

17.7

17.7


 30111

 公务员医疗补助缴费

10.4

10.4


 30112

 其他社会保障缴费

0.5

0.5


 30113

 住房公积金

53.0

53.0


 30199

 其他工资福利支出

11.5

11.5


302

商品和服务支出

90.7

34.6

56.1

 30201

 办公费

42.3


42.3

 30216

 培训费

2.3

2.3


 30217

 公务接待费

1.8


1.8

 30228

 工会经费

5.2

5.2


 30231

 公务用车运行维护费

12.0


12.0

 30239

 其他交通费用

25.6

25.6


 30299

 其他商品和服务支出

1.6

1.6


303

对个人和家庭的补助

293.9

293.9


 30302

 退休费

72.6

72.6


 30307

 医疗费补助

5.6

5.6


 30309

 奖励金

0.0

0.0


 30399

 其他对个人和家庭的补助

215.7

215.7


 

合 计

964.3

908.3

56.1



部门公开表7

滁州市南谯区人民检察院2025年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

( 滁州市南谯区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。)




部门公开表8


滁州市南谯区人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:滁州市南谯区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


部门公开表9

滁州市南谯区人民检察院2025年项目支出表

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

办案业务费

滁州市南谯区人民检察院

76.0

76.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

大楼运转费

滁州市南谯区人民检察院

19.0

19.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

辅助及聘用人员费用

滁州市南谯区人民检察院

216.2

216.2

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

321.2

321.2

 

 


 

 

 

 



部门公开表10

滁州市南谯区人民检察院2025年政府采购支出表

单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

(注:滁州市南谯区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。)











部门公开表11

滁州市南谯区人民检察院2025年政府购买服务支出表

单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额






















合 计







(注:滁州市南谯区人民检察院没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。)


第三部分2025年部门预算情况说明

(注:本部分数据保留两位小数。)

、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,滁州市南谯区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区人民检察院2025年收支总预算1285.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2025年收入总表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025年收入预算1285.6万元,其中:本年收入1275.6万元,上年结转结余10万元

  1. 本年收入1275.6万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加37.8万元,增长3.05%,增长原因主要是2025年新增在职1人、退休1人,以及工资调整使人员经费增加。
  2. 上年结转结余10万元,全部是一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加10万元,增长原因主要是2024项目支出结转10万元。

、关于2025年支出总表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025年支出预算1285.6万元,比2024年预算增加47.8万元,增长3.86%,增长原因主要是2025年新增1在职1人、退休1人以及调资,人员经费增加。其中,基本支出944.4万元,占75.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出321.2万元,占24.98%,主要用于保障办公和办案业务支出等

、关于2025年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025年财政拨款收支预算1285.6万元。收入按资金来源分,全部为一般公共预算拨款按资金年度分为:本年财政拨款收入1275.6万元,上年结转10万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1025.4万元,占79.76%;社会保障和就业支出156万元,占12.13%;卫生健康支出33.7万元,占2.62%;住房保障支出70.5万元,占5.49%

、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市南谯区人民检察院2025年一般公共预算支出1285.6万元,比2024年预算增加47.8万元,增长3.86%,主要原因是2025年新增1在职1人、退休1人,以及调资,人员经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1025.4万元,占79.76%;社会保障和就业支出156万元,占12.13%;卫生健康支出33.7万元,占2.62%;住房保障支出70.5万元,占5.49%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2025年预算1025.4万元,比2024年预算增加35.6万元,增长3.6%,增长原因主要是增人增资

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)2025年预算69.9万元,2024年预算增加3.7万元,增长5.59%,增长原因是新增退休人员1人,经费支出增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算57.4万元,2024年预算增加2.3万元,增长4.17%,增长的原因是增加1人,且工资调整,养老保险缴费数基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算28.7万元,2024年预算增加1.1万元,增长3.98%,增长的原因是增加1人,且工资调整,职业年金缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算17.7万元,比2024年预算增加0.7万元,增长4.12%,增长的主要原因是新增1人,缴费基数提高使医疗保险增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算10.4万元,比2024年预算增加0.4万元,增长4%,增长的主要原因是新增1人,缴费基数提高使医疗补助增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算5.6万元,比2024年预算增加1万元,增长21.74%,增长原因缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算53万元,2024年预算增加1.9万元,增长3.72%增长原因主要是2024年新增1人,且工资调整,使公积金增加

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算17.5万元,2024年预算增加1.2万元,增长7.36%,增长原因主要是2025年新增1人,且工资调整使提租补贴增加。

、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025年一般公共预算基本支出964.4万元,其中人员经费908.3万元,公用经费56.1万元

  1. 人员经费908.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费56.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市南谯区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025预算共安排项目支出321.2万元,比2024年预算减少42.7万元,下降11.73%,下降原因主要是2025年减少了信息化建设项目25万元、车辆购置项目18万元。主要包括:本年财政拨款安排311.2万元,全部是一般公共预算拨款安排,财政拨款结转结余安排10万元,全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区人民检察院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“辅助及聘用人员费用”项目。

1)项目概述:用于保障省聘书记员和单位自聘人员工资福利支出。

2)立项依据:安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发<安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)>的通知》以及南谯区相关文件。

3)实施主体:滁州市南谯区人民检察院。

4)起止时间:202511日至20251225

5)项目内容:用于支付辅助和聘用人员工资福利。

6)年度预算安排:216.2万元。

7)绩效目标:保障2025年辅助及聘用人员工资及时发放。




项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

辅助及聘用人员费用

主管部门及代码

210001

实施单位

滁州市南谯区人民检察院

项目来源

财政拨款

项目期

2025.1.1-2025.12.25

项目资金
(万元)

年度资金总额:

216.2

其中:财政拨款

216.2

上年结转


其他资金


年度
目标

保障辅助及聘用人员工资福利及时发放




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值


数量指标

保障人员数

19

办理案件数

232

质量指标

错案数

1

时效指标

资金支付及时性

及时

按时结案率

90%^

成本指标

不超过预算

不超过

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

效果明显

社会效益指标

维护社会稳定

效果明显

生态效益指标

不适用


可持续影响指标

促进法治建设

效果明显

满意度指标

满意度指标

职工满意度

90%


(二)机关运行经费

滁州市南谯区人民检察院2025年机关运行经费财政拨款预算56.1万元,比2024年增加1.7万元,增长下降3.12%,增长主要原因是新增1人在职人员,公用经费增加

)政府采购情况。

滁州市南谯区人民检察院2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20241231,滁州市南谯区人民检察院共有车辆4辆,全部是执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备2套,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年,滁州市南谯区人民检察院4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款321.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。




第四部分名词解释


一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。






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