附件1:
滁州市南谯区人民检察院2023年度
部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 滁州市南谯区人民检察院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 滁州市南谯区人民检察院2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度项目绩效评价报告
第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况
一、部门职责
(一)依法对本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(二)贯彻落实最高人民检察院、省检察院、市检察院确定的检察工作方针和部署。
(三)对诉讼活动进行法律监督。对诉讼活动中发现的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪进行侦查。
(四)对刑事犯罪依法批准逮捕、提起公诉。
(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼。
(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
(七)对本区人民法院已经生效,确有错误的判决和裁定,依法提请市级检察院提起抗诉。
(八)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理刑事赔偿和司法救助。
(九)负责检察环节的社会治安综合治理工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,滁州市南谯区人民检察院2023年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 滁州市南谯区人民检察院2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
|
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公开01表 | ||
部门:滁州市南谯区人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1667.13 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
167.02 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
| ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
| ||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
1116.55 | ||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
| ||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
| ||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
| ||
八、其他收入 |
8 |
24.23 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
303.49 | ||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
30.43 | ||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
| ||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
| ||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
| ||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
| ||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
| ||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
| ||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
| ||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
| ||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
| ||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
64.56 | ||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
| ||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
| ||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
| ||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
| ||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
| ||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
| ||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
| ||
本年收入合计 |
27 |
1691.35 |
本年支出合计 |
61 |
1682.04 | ||
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
| ||
年初结转和结余 |
29 |
12.86 |
年末结转和结余 |
63 |
22.17 | ||
|
30 |
|
|
64 |
| ||
总计 |
31 |
1704.21 |
总计 |
65 |
1704.21 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
3收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| |||||
部门:滁州市南谯区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
| ||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| ||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |||||
合计 |
1691.35 |
1667.13 |
|
|
|
|
|
24.23 |
| ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
167.02 |
167.02 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
167.02 |
167.02 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
167.02 |
167.02 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
204 |
公共安全支出 |
1125.86 |
1125.86 |
|
|
|
|
|
24.23 |
| |||||||
20404 |
检察 |
1095.86 |
1095.86 |
|
|
|
|
|
24.23 |
| |||||||
2040401 |
行政运行 |
1092.86 |
1092.86 |
|
|
|
|
|
24.23 |
| |||||||
2040499 |
其他检察支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
303.49 |
303.49 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.49 |
303.49 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
62.02 |
62.02 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.66 |
87.66 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153.80 |
153.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
210 |
卫生健康支出 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2101199 |
其他行政职业单位医疗支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
22102 |
住房改革支出 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2210201 |
住房公积金 |
49.06 |
49.06 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2210202 |
提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
部门:滁州市南谯区人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
合计 |
1682.04 |
1171.95 |
510.09 |
|
|
| |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
167.02 |
|
167.02 |
|
|
| ||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
167.02 |
|
167.02 |
|
|
| ||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
167.02 |
|
167.02 |
|
|
| ||||||
204 |
公共安全支出 |
1116.55 |
835.55 |
281 |
|
|
| ||||||
20404 |
检察 |
1086.55 |
835.55 |
281 |
|
|
| ||||||
2040401 |
行政运行 |
1083.55 |
835.55 |
251 |
|
|
| ||||||
2040499 |
其他检察支出 |
3 |
|
248 |
|
|
| ||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
30 |
|
3 |
|
|
| ||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
30 |
|
30 |
|
|
| ||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
303.49 |
241.41 |
62.07 |
|
|
| ||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.49 |
241.41 |
62.07 |
|
|
| ||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
62.02 |
62.02 |
|
|
|
| ||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.66 |
52.93 |
34.74 |
|
|
| ||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153.80 |
126.46 |
27.34 |
|
|
| ||||||
210 |
卫生健康支出 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
| ||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
| ||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| ||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
| ||||||
2101199 |
其他行政职业单位医疗支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
| ||||||
221 |
住房保障支出 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
| ||||||
22102 |
住房改革支出 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
| ||||||
2210201 |
住房公积金 |
49.06 |
49.06 |
|
|
|
| ||||||
2210202 |
提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||||
部门:滁州市南谯区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1667.13 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
167.02 |
167.02 |
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
| |||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1101.63 |
1101.63 |
|
| |||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
| |||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
| |||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
| |||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
303.49 |
303.49 |
|
| |||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
30.43 |
30.43 |
|
| |||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
| |||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
| |||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
| |||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
| |||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
| |||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
| |||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
| |||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
| |||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
| |||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
64.56 |
64.56 |
|
| |||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
| |||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
| |||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
| |||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
| |||||||
本年收入合计 |
24 |
1667.13 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
| |||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
| |||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
| |||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1667.13 |
1667.13 |
|
| |||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
| |||||||
总计 |
29 |
1667.13 |
总计 |
58 |
1667.13 |
1667.13 |
|
| |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
1667.13 |
1157.03 |
510.09 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
167.02 |
|
167.02 | |||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
167.02 |
|
167.02 | |||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
167.02 |
|
167.02 | |||||
204 |
公共安全支出 |
1116.55 |
835.55 |
281 | |||||
20404 |
检察 |
1086.55 |
835.55 |
281 | |||||
2040401 |
行政运行 |
1083.55 |
835.55 |
251 | |||||
2040499 |
其他检察支出 |
3 |
|
248 | |||||
20499 |
其他公共安全支出 |
30 |
|
3 | |||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
30 |
|
30 | |||||
208 |
社会保障和就业支出 |
303.49 |
241.41 |
62.07 | |||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.49 |
241.41 |
62.07 | |||||
2080501 |
行政单位离退休 |
62.02 |
62.02 |
| |||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.66 |
52.93 |
34.74 | |||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153.80 |
126.46 |
27.34 | |||||
210 |
卫生健康支出 |
30.43 |
30.43 |
| |||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.43 |
30.43 |
| |||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.63 |
16.63 |
| |||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.48 |
9.48 |
| |||||
2101199 |
其他行政职业单位医疗支出 |
4.32 |
4.32 |
| |||||
221 |
住房保障支出 |
64.56 |
64.56 |
| |||||
22102 |
住房改革支出 |
64.56 |
64.56 |
| |||||
2210201 |
住房公积金 |
49.06 |
49.06 |
| |||||
2210202 |
提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
| |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||
部门:滁州市南谯区人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
941.94 |
302 |
商品和服务支出 |
105.33 |
30703 |
国内债务发行费用 |
| |||
30101 |
基本工资 |
274.50 |
30201 |
办公费 |
1.14 |
30704 |
国外债务发行费用 |
| |||
30102 |
津贴补贴 |
64.39 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
32.48 | |||
30103 |
奖金 |
114.28 |
30203 |
咨询费 |
1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||
30106 |
伙食补助费 |
31.69 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
17.55 | |||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.05 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |||
30109 |
职业年金缴费 |
126.05 |
30207 |
邮电费 |
10.62 |
31006 |
大型修缮 |
| |||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
14.93 | |||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.39 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
| |||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |||
30113 |
住房公积金 |
75.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
| |||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
| |||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| |||
30302 |
退休费 |
68.92 |
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| |||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
| |||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| |||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
12.97 |
31201 |
资本金注入 |
| |||
30307 |
医疗费补助 |
4.32 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
31.62 |
31204 |
费用补贴 |
| |||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
| |||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.27 |
399 |
其他支出 |
| |||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.53 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
| |||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
| |||
人员经费合计 |
1019.22 |
公用经费合计 |
137.81 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:滁州市南谯区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
说明:滁州市南谯区人民检察院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门: 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
说明:滁州市南谯区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 滁州市南谯区人民检察院2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1704.21万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1704.21万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加294.8万元,增长20.92%,主要原因:一是增加补缴2021至2022年2年养老保险、职业年金,做实2014至2021年职业年金单位部分,增加支出约160万元;二是2023年新调入、录用在编人员2人,且2023年大幅提高养老保险、职业年金缴费基数,增加支出约50万元;三是用于办案业务支出费用增加约60万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1691.35万元,其中:财政拨款收入1667.13万元,占98.57%;其他收入24.23万元,占1.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1682.04万元,其中:基本支出1171.95万元,占69.67%;项目支出510.09万元,占30.33%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1667.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1667.13万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加293.47万元,增长21.36%,主要原因:一是增加补缴2021至2022年2年养老保险、职业年金,做实2014至2021年职业年金单位部分,增加支出约160万元;二是2023年新调入、录用在编人员2人,且2023年大幅提高养老保险、职业年金缴费基数,增加支出约50万元;三是用于办案业务支出费用增加约60万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.13万元,占本年支出的99.11%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加293.47万元,增长21.36%,主要原因:一是增加补缴2021至2022年2年养老保险、职业年金,做实2014至2021年职业年金单位部分,增加支出约160万元;二是2023年新调入、录用在编人员2人,且2023年大幅提高养老保险、职业年金缴费基数,增加支出约50万元;三是用于办案业务支出费用增加约60万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出167.02万元,占10.02%;公共安全(类)支出1101.63万元,占66.08%;社会保障和就业(类)支出303.49万元,占18.2%;卫生健康(类)支出30.43万元,占1.83%;住房保障(类)支出64.56万元,占3.87%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.64万元,支出决算为1667.13万元,完成年初预算的140.14%。决算数大于预算数的主要原因: 一是收到财政追加251万元办案费;二是考核绩效奖金支出约50万元未纳入年初预算,我区采取追加预算的方式拨款;三是增加补缴2021至2023年2年养老保险、职业年金,做实2014至2021年职业年金单位部分,增加支出约160万元;四是2023年新增在职在编人员2人,且2023年大幅提高养老保险、职业年金缴费基数,增加支出约50万元。其中:基本支出1157.03万元,占69.4%;项目支出510.09万元,占30.6%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为167.02万元,支出决算为167.02万元,完成年初预算的100%。
2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为758.98万元,支出决算为1068.63万元,完成年初预算的140.8%,决算数大于预算数的主要原因一是收到248万元办案费的追加预算;二是考核绩效奖金支出约50万元未纳入年初预算,我区采取追加预算的方式拨款。三是新增2名在编人员增加部分支出。
3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为追加预算。
4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为62.02万元,支出决算为62.02万元,完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.19万元,支出决算为87.66万元,完成年初预算的167.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算,用于补缴2021至2022年养老保险。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.09万元,支出决算为153.8万元,完成年初预算的589.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算,用于补缴2021至2022年职业年金、做实2014年至2021年职业年金单位部分。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.12万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因新增2人医保支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.48万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的100%。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.32万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.15万元,支出决算为49.06万元,完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加加大支出。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.27万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加加大支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1157.03万元,其中:人员经费1019.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费137.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
滁州市南谯区人民检察院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
滁州市南谯区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,滁州市南谯区人民检察院机关运行经费支出137.81万元,比2022年减少232.83万元,下降62.82%,主要原因是2023年决算,将办案费用归入项目经费,因此机关运行经费不包含办案支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度,滁州市南谯区人民检察院政府采购支出总额56.98万元,其中:政府采购货物支出56.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.85万元,占政府采购支出总额的59.41%,其中:授予小微企业合同金额22.38 万元,占授予中小企业合同金额的66.11%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.41%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,滁州市南谯区人民检察院共有车辆4辆,其中:一般公务车辆0辆,执法执勤车辆4辆。单价 50万元以上的通用设备1台 (套),单价 100万元以上专用设备0台 (套)。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目(其中涉密项目3个),涉及资金590.3万元。从评价情况看,我院所有项目均达到预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。自评工作小组在收集办案业务数据、资金支付等各项指标的基础上,通过与年初设定的预算绩效目标各项指标进行比对,我院整体支出绩效目标完成情况为优秀等次。
组织对“补缴2021-2022养老保险职业年金”、“非税收入安排办公费”等6个项目开展了部门评价,共涉及资金611.95万元。以上项目全部由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,所有项目均达到年初设定的绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我院在2023年度部门决算中反映“非税收入安排办公费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
非税收入安排办公费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为176.86万元,执行数为176.86万元,完成预算的176.86%。项目绩效目标完成情况:一是全年受理各类案件2400件,办结2371件,无一冤假错案,有效震慑了犯罪,维护社会稳定;二是加强法治宣传,促进平安南谯建设,为经济发展和人民群众安居乐业提供良好环境,提高人民群众安全感。发现的主要问题是数量指标达到并超过年初设定值幅度较大,原因是一些数量指标是区委制定,但我院是执法机关,有案即办,因此完成值超过设定值幅度大。
所有项目绩效自评表详见“附件:1.2023年度项目支出绩效自评表”。
3.部门评价结果。
《2023年度非税收入安排办公费项目绩效评价报告》详见“附件:2.2023年度非税收入安排办公费项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度非税收入安排办公费项目绩效评价报告
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