南谯区人民检察院2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.南谯区人民检察院2019年财政拨款收支总表
2.南谯区人民检察院2019年一般公共预算支出表
3.南谯区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
4.南谯区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
5.南谯区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
6.南谯区人民检察院2019年收支总表
7.南谯区人民检察院2019年收入总表
8.南谯区人民检察院2019年支出总表
9.南谯区人民检察院2019年政府采购支出表
10.南谯区人民检察院2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)直接受理侦查司法工作人员在办案过程中利用职权实施的侵犯公民人身权利的犯罪案件;
(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。
(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(六)对于行政诉讼实行法律监督并积极开展公益诉讼工作;
(七)完成区委、区人大交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,南谯区人民检察院2019年度部门预算包括院本级预算,本院下属预算单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
南谯区人民检察院本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
(一)直接受理侦查司法工作人员在办案过程中利用职权实施的侵犯公民人身权利的犯罪案件;
(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。
(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(六)对于行政诉讼实行法律监督并积极开展公益诉讼工作;
(七)完成区委、区人大交办的其他任务。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 南谯区人民检察院2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、上年结转 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
1129.81 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
(一)、一般公共预算拨款 |
1039.71 |
四、公共安全支出 |
968.46 |
968.46 |
|
|
经常收入预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
90.1 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
(二)、政府性基金预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(三)、国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.78 |
40.78 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.7 |
62.7 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
1129.81 |
本年支出小计 |
1129.81 |
1129.81 |
|
|
部门公开表2
南谯区人民检察院2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
204 |
公共安全支出 |
968.46 |
694.06 |
274.4 |
20404 |
检察 |
694.06 |
694.06 |
274.4 |
2040401 |
行政运行 |
694.06 |
694.06 |
274.4 |
2040499 |
其他检察支出 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.87 |
57.87 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.87 |
57.87 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
55.36 |
55.36 |
|
2080504 |
退休人员支出 |
2.51 |
2.51 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.78 |
40.78 |
|
21011 |
行政单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
|
2101101 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.81 |
36.81 |
|
|
工伤保险缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
生育保险支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
医疗费支出 |
2.25 |
2.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.7 |
62.7 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.7 |
62.7 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.7 |
62.7 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1129.811 |
855.41 |
274.4 |
部门公开表3
南谯区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济科目款编码 |
经济科目款名称 |
小计(基本支出) |
人员经费 |
小计(定额工用支出) |
301 |
工资福利支出 |
640.74 |
640.74 |
|
30101 |
基本工资 |
168.19 |
168.19 |
|
30102 |
津贴补贴 |
163.98 |
163.98 |
|
30103 |
奖金 |
14.02 |
14.02 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
55.36 |
55.36 |
|
30110 |
职工基本医疗保险 |
36.81 |
36.81 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.7 |
62.7 |
|
30114 |
医疗费 |
2.25 |
2.25 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
135.71 |
135.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
211.8 |
|
211.8 |
30201 |
办公费 |
59.9 |
|
59.9 |
30202 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
30203 |
咨询费 |
2 |
|
2 |
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
30205 |
水费 |
2.5 |
|
2.5 |
30206 |
电费 |
12.5 |
|
12.5 |
30207 |
邮电费 |
14 |
|
14 |
30209 |
物业管理费 |
15 |
|
15 |
30211 |
维修(护)费 |
20 |
|
20 |
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
30217 |
公务接待费 |
1.8 |
|
1.8 |
30226 |
劳务费 |
12 |
|
12 |
30228 |
工会经费 |
13.2 |
|
13.2 |
30829 |
福利费 |
0.18 |
|
0.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15 |
|
15 |
|
交通费支出 |
6.5 |
|
6.5 |
30239 |
其他交通费用(公务交通补贴) |
32.62 |
|
32.62 |
303 |
对个人家庭补助支出 |
2.87 |
2.51 |
0.36 |
30302 |
退休费 |
2.51 |
2.51 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
|
0.36 |
合计 |
855.41 |
643.25 |
212.16 |
部门公开表4
南谯区人民检察院2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
|
|
|
|
||||
注: “南谯区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
部门公开表5
南谯区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
|
|||||
注: “南谯区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
南谯区人民检察院2019年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1039.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
968.46 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
90.1 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
57.87 |
|
五、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
40.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1129.81 |
本年支出合计 |
1129.81 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1129.81 |
支出总计 |
1129.81 |
|
南谯区人民检察院2019年收入预算总表
|
||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
968.46 |
|
878.36 |
|
|
90.1 |
|
20401 |
检察 |
968.46 |
|
878.36 |
|
|
90.1 |
|
2040101 |
行政运行 |
968.46 |
|
878.36 |
|
|
90.1 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.87 |
|
57.87 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.87 |
|
57.87 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
55.36 |
|
55.36 |
|
|
|
|
2080504 |
退休人员支出 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.78 |
|
40.78 |
|
|
|
|
21011 |
行政单位医疗 |
40.78 |
|
40.78 |
|
|
|
|
2101101 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.81 |
|
36.81 |
|
|
|
|
|
工伤保险缴费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
|
|
|
生育保险支出 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
|
|
|
医疗费支出 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.7 |
|
62.7 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.7 |
|
62.7 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.7 |
|
62.7 |
|
|
|
|
合计 |
|
1129.81 |
|
1039.71 |
|
|
90.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
部门公开表8
南谯区人民检察院2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
204 |
公共安全支出支出 |
968.46 |
694.06 |
274.4 |
|
20401 |
检察 |
968.46 |
694.06 |
274.4 |
|
2040401 |
行政运行 |
968.46 |
694.06 |
274.4 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.87 |
57.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.87 |
57.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
55.36 |
55.36 |
|
|
2080504 |
退休人员支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.78 |
40.78 |
|
|
21011 |
行政单位医疗 |
36.81 |
36.81 |
|
|
2101101 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.81 |
36.81 |
|
|
|
工伤保险缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
生育保险支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
医疗费支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.7 |
62.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.7 |
62.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.7 |
62.7 |
|
|
合计 |
1129.81 |
855.4 |
274.4 |
||
部门公开表9
南谯区人民检察院2019年部门政府采购支出表 |
单位:万元
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
260 |
260 |
|
|
|
摄影摄像器材 |
15 |
15 |
|
|
|
空气调节设备 |
15 |
15 |
|
|
|
其他专用设备 |
230 |
230 |
|
|
|
合计 |
260 |
260 |
|
|
|
南谯区人民检察院2019年“三公”经费预算
一、2019年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
16.8 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
1.8 |
公务用车购置及运行费 |
15 |
其中:公务用车运行费 |
15 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
南谯区人民检察院2019年“三公”经费支出预算为16.8万元,比2018年预算减少5.4万元,下降24.3%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.8万元,公务用车购置及运行费支出预算为15万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元, 与2018年预算相比无变化。主要原因是,我单位为基层检察院,出国(境)可能性小,未编制出国(境)预算。
(二)公务接待费支出1.8万元,与2018年预算相比无变化。该项经费主要用于同级、上级单位检查、指导工作等产生的招待。公务接待经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南谯区区直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2016〕11号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出15万元,比2018年预算减少5.4万元,下降26.47%。其中:公务用车运行费15万元,比2018年预算减少5.4万元,下降26.47%,下降的原因是机构改革后,检察院自侦职能转隶,且按照机构改革要求,划拨一辆公务用车到区纪委监委员,用车、燃油、车辆维修等费用减少。2019年没有安排公务用车购置费,与2018年预算相比无变化。15万元全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于本单位办案业务用车。截止2018年底,我单位公务用车保有量为4辆
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